1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;3、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;4、督促跟蹤審計結論和建議的落實;以及公司的內部控;5. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
1、大專以上學歷,會計、審計等相關專業;2、熟悉內部審計流程與規范、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;3、四年以上相關內部審計工作經驗,有大型企業內部審計工作經驗者優先;4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;6、正直誠實,工作態度積極,責任心強;7、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;8、積極主動、敬業上進、責任感強9、良好的語言、文字表達能力。
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